按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:
1、主要职能
为建设工程质量安全检查提供服务;为建设工程质量安全检查、抽查、巡查,构配件质量安全抽查;工程质量安全事故调查,处理质量安全投诉;竣工验收检查。负责全县建筑施工企业人员培训及建筑劳务资格鉴定等工作。
(二)2025年重点工作任务介绍:
1、加强在建项目监督管理工作,强化项目报监、过程监督、竣工验收、维护保修各环节监督管理。
2、积极开展检测机构专项检查、预拌混凝土、临时用电、消防安全专项整治。落实危大工程管理,加强建筑起重机械安拆、使用管理工作。
3、开展培训教育,落实扬尘污染防治。抓好质量工作管理,严控噪声污染,做好群众投诉接待处理,实现群众来访投诉数量持续下降。
4、压实建设单位首要责任,要求建设单位严格按照基本建设程序履行报建、发包、检测义务,落实安全生产资金保障,依法依规开展工程项目建设,加强监督执法力度,强化对监理、施工单位管理。
5、持续开展关键岗位人员专项检查,采取“四不两直”、 “双随机”方式抽查项目主要管理人员在岗在位情况。对关键岗位人员长期不到岗履职、履职情况不佳、人员配置数量不足的项目依法予以行政处罚。对存在挂证行为的个人、挂靠行为的公司按照相关法律法规进行处理。
6、对未批先建行为开展处罚。全面摸排全县工地,对存在未批先建行为项目的建设单位开展约谈,按照相关法律法规规定予以处罚。加强建设工程监督管理,及时提醒拟建单位办理施工手续。
7、鼓励引导项目创优创奖。宣传引导符合条件的在建项目参与优质工程创建,指导企业掌握优质工程创建、申报、评审标准要求,加大对创优工程项目可行性评估策划和过程指导。积极引导“江职校产教融合实训基地”等优秀项目参与 “酒都杯”市级结构优质工程奖项的创建。
二、部门预算单位构成
江安县建设工程质量安全站属江安县住房和城乡建设局二级其他事业单位,内设一办两室,现有在编职工14人,退休职工7人。
三、收支预算总体情况
(一)收入预算情况
江安县建设工程质量安全站2025年收入预算234.68万元;一般公共预算拨款收入234.68万元,占100%。
(二)支出预算情况
江安县建设工程质量安全站2025年支出预算234.68万元,其中:基本支出221.88万元,占94.55%,项目支出12.8万元,占5.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
江安县建设工程质量安全站2025年财政拨款收支总预算234.68万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入234.68万元、政府性基金预算收入0万元,、国有资本经营预算收入0万元;支出包括:城乡社区支出172.94万元,社会保障和就业支出33.53万元,住房保障支出18.32万元,卫生健康支出9.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
江安县建设工程质量安全站2025年一般公共预算当年拨234.68万元,比2024年预算数减少24.69万元。主要原因是2024年退休1人,减少人员经费及公用经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出172.94万元,占73.69%,社会保障和就业支出33.53万元,14.29%, 住房保障支出18.32万元,占7.81%。卫生健康支出9.88万元,占4.21%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):2025年预算数为172.94万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴绩效等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、党建经费等日常公用经费和项目经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为33.53万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和离退休费。
3.卫生健康与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为7.78万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数2.1万元,主要用于:事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为18.32万元,主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
江安县建设工程质量安全站2025年一般公共预算基本支出221.88万元,其中:人员经费193.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.89万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、党建经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2025年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2024年预算持平,主要原因是无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2024年预算减少0.2万元,主要原因是我站厉行节约,控制接待开支。
(三)公务用车运行维护费较2024年持平,我站无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
江安县建设工程质量安全站2025年政府性基金预算拨款安排0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
江安县建设工程质量安全站2025年国有资本经营预算拨款安排0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,江安县建设工程质量安全站预算的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
(二)政府采购情况
2025年,江安县建设工程质量安全站安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年底,江安县建设工程质量安全站共0辆。
2025年部门预算安排购置车辆经费0万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表

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