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江安县建设工程质量安全站2026年部门预算

时间:2026-02-02 来源:江安县住建城管局


目  录

 

第一部分  部门概况 

一、基本职能 

二、2026年主要工作 

三、部门预算单位构成 

第二部分  2026年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明 

二、财政拨款收支预算情况说明 

三、一般公共预算当年拨款情况说明 

四、一般公共预算基本支出情况说明 

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算情况说明 

八、其他重要事项的情况说明 

第三部分  名词解释 

第四部分  附表 

一、部门收支总表(公开表1) 

二、部门收入总表(公开表1-1) 

三、部门支出总表(公开表1-2) 

四、财政拨款收支预算总表(公开表2) 

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1) 

六、一般公共预算支出预算表(公开表3) 

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1) 

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2) 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3) 

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4) 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1) 

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5) 

十三、部门预算项目绩效目标表(公开表6) 

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7) 

 


第一部分  部门概况

一、基本职能

为建设工程质量安全检查提供服务;为建设工程质量安全检查、抽查、巡查,构配件质量安全抽查;工程质量安全事故调查,处理质量安全投诉;竣工验收检查。负责全县建筑施工企业人员培训及建筑劳务资格鉴定等工作。

二、2026年主要工作

在上级部门的统一部署与有力指导下,持续加强在建项目质量安全监督管理工作。保证全县在建项目全年安全生产形势稳定可控,不发生较大及以上质量、安全事故。

同时强化项目报监、过程监督、竣工验收、维护保修各环节监督管理。积极开展检测机构专项检查、预拌混凝土、临时用电、消防安全专项整治。落实危大工程管理,加强建筑起重机械安拆、使用管理工作。开展培训教育,落实扬尘污染治。抓好质量工作管理,严控噪声污染,做好群众投诉接待处理,实现群众来访投诉数量持续下降。

三、部门预算单位构成

江安县建设工程质量安全站属江安县住房和城乡建设局二级其他事业单位,内设一办两室,现有在编职工14人,退休职工7人。

 


第二部分  部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026年收支预算总数256.01万元,比2025年收支预算总数增加21.33万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,主要是为保障必要业务开展的正常调整。

(一)收入预算情况

2026年收入预算256.01万元,其中:一般公共预算拨款收入256.01万元,占100%;。

(二)支出预算情况

2026年支出预算256.01万元,其中:基本支出243.21万元,占95%;项目支出12.80万元,占5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支预算总数256.01万元,比2025年财政拨款收支总预算增加21.33万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,主要是为保障必要业务开展的正常调整。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入256.01万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元;支出包括:社会保障和就业支出37.27万元,占14.56%;卫生健康支出10.21万元,占3.99%;城乡社区支出188.41万元,占73.6%;住房保障支出20.11万元,占7.86%。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款256.01万元,比2025年预算数增加21.33万元,主要是为保障必要业务开展的正常调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

事业单位离退休1.75万元,占0.68%;机关事业单位基本养老保险缴费支出23.68万元,占9.25%;机关事业单位职业年金缴费支出11.84万元,占4.63%;事业单位医疗8.11万元,占3.17%;公务员医疗补助2.1万元,占0.82%;工程建设管理188.41万元,占73.6%;住房公积金20.11万元,占7.86%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数为1.75万元,主要用于:事业单位的离退休经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为23.68万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为11.84万元,主要用于:实施职业年金保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为8.11万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为2.1万元,主要用于:事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2026年预算数为188.41万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴绩效等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、党建经费等日常公用经费和项目经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为20.11万元,主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出243.21万元,其中:

人员经费214.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费28.45万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

(一)因公出国(境)经费与2025年预算持平。主要原因是无因公出国(境)经费安排。

(二)公务接待费较2025年预算减少33.33%。主要原因是我站厉行节约,压减接待开支。

2026年公务接待费计划用于专项行动整治检查工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是我站无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,较2025年预算数持平万元,主要原因是2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,江安县建设工程质量安全站的机关运行经费财政拨款预算为28.45万元,比2025年预算增加0.56万元,增加2.01%。主要原因是业务开展的正常调整。

(二)政府采购情况

2026年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2026年开展绩效目标管理的项目1个,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,涉及预算12.8万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目1个,涉及预算12.8万元。

 

 

 

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映行政事业单位医疗方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分  附表

一、部门收支总表(公开表1)

二、部门收入总表(公开表1-1)

三、部门支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

十三、部门预算项目绩效目标表(公开表6)

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)


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江安县建设工程质量安全站2026年部门预算
来源: 江安县住建城管局 发布时间:2026-02-02 【字体: 小 中 大 】


目  录

 

第一部分  部门概况 

一、基本职能 

二、2026年主要工作 

三、部门预算单位构成 

第二部分  2026年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明 

二、财政拨款收支预算情况说明 

三、一般公共预算当年拨款情况说明 

四、一般公共预算基本支出情况说明 

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算情况说明 

八、其他重要事项的情况说明 

第三部分  名词解释 

第四部分  附表 

一、部门收支总表(公开表1) 

二、部门收入总表(公开表1-1) 

三、部门支出总表(公开表1-2) 

四、财政拨款收支预算总表(公开表2) 

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1) 

六、一般公共预算支出预算表(公开表3) 

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1) 

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2) 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3) 

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4) 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1) 

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5) 

十三、部门预算项目绩效目标表(公开表6) 

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7) 

 


第一部分  部门概况

一、基本职能

为建设工程质量安全检查提供服务;为建设工程质量安全检查、抽查、巡查,构配件质量安全抽查;工程质量安全事故调查,处理质量安全投诉;竣工验收检查。负责全县建筑施工企业人员培训及建筑劳务资格鉴定等工作。

二、2026年主要工作

在上级部门的统一部署与有力指导下,持续加强在建项目质量安全监督管理工作。保证全县在建项目全年安全生产形势稳定可控,不发生较大及以上质量、安全事故。

同时强化项目报监、过程监督、竣工验收、维护保修各环节监督管理。积极开展检测机构专项检查、预拌混凝土、临时用电、消防安全专项整治。落实危大工程管理,加强建筑起重机械安拆、使用管理工作。开展培训教育,落实扬尘污染治。抓好质量工作管理,严控噪声污染,做好群众投诉接待处理,实现群众来访投诉数量持续下降。

三、部门预算单位构成

江安县建设工程质量安全站属江安县住房和城乡建设局二级其他事业单位,内设一办两室,现有在编职工14人,退休职工7人。

 


第二部分  部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026年收支预算总数256.01万元,比2025年收支预算总数增加21.33万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,主要是为保障必要业务开展的正常调整。

(一)收入预算情况

2026年收入预算256.01万元,其中:一般公共预算拨款收入256.01万元,占100%;。

(二)支出预算情况

2026年支出预算256.01万元,其中:基本支出243.21万元,占95%;项目支出12.80万元,占5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支预算总数256.01万元,比2025年财政拨款收支总预算增加21.33万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,主要是为保障必要业务开展的正常调整。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入256.01万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元;支出包括:社会保障和就业支出37.27万元,占14.56%;卫生健康支出10.21万元,占3.99%;城乡社区支出188.41万元,占73.6%;住房保障支出20.11万元,占7.86%。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款256.01万元,比2025年预算数增加21.33万元,主要是为保障必要业务开展的正常调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

事业单位离退休1.75万元,占0.68%;机关事业单位基本养老保险缴费支出23.68万元,占9.25%;机关事业单位职业年金缴费支出11.84万元,占4.63%;事业单位医疗8.11万元,占3.17%;公务员医疗补助2.1万元,占0.82%;工程建设管理188.41万元,占73.6%;住房公积金20.11万元,占7.86%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数为1.75万元,主要用于:事业单位的离退休经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为23.68万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为11.84万元,主要用于:实施职业年金保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为8.11万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为2.1万元,主要用于:事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2026年预算数为188.41万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴绩效等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、党建经费等日常公用经费和项目经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为20.11万元,主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出243.21万元,其中:

人员经费214.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费28.45万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

(一)因公出国(境)经费与2025年预算持平。主要原因是无因公出国(境)经费安排。

(二)公务接待费较2025年预算减少33.33%。主要原因是我站厉行节约,压减接待开支。

2026年公务接待费计划用于专项行动整治检查工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是我站无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,较2025年预算数持平万元,主要原因是2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,江安县建设工程质量安全站的机关运行经费财政拨款预算为28.45万元,比2025年预算增加0.56万元,增加2.01%。主要原因是业务开展的正常调整。

(二)政府采购情况

2026年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2026年开展绩效目标管理的项目1个,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,涉及预算12.8万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目1个,涉及预算12.8万元。

 

 

 

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映行政事业单位医疗方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分  附表

一、部门收支总表(公开表1)

二、部门收入总表(公开表1-1)

三、部门支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

十三、部门预算项目绩效目标表(公开表6)

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)


   
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